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搜狐体育直播警察学院收入支出决算表(2017年度)
新闻来源:本站 发布日期:2018-09-05 10:50:07 浏览次数:次
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| 收入支出决算总表 |
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| 财决01表 | 编制单位:搜狐体育直播警察学院 |
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| 2017年度 |
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| 金额单位:万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏次 |
| 4 | 5 | 6 | 栏次 |
| 7 | 8 | 9 | 一、财政拨款收入 | 1 | 16,596.66 | 25,444.65 | 25,444.65 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 12,242.93 | 14,442.63 | 13,915.28 | 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 9,804.25 | 12,071.95 | 12,031.23 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 2,438.68 | 2,370.68 | 1,884.05 | 三、事业收入 | 4 | 5,050.00 | 5,050.00 | 4,830.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 15,824.31 | 18,534.49 | 7,697.82 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 27,994.10 | 32,896.19 | 21,549.27 | 基本建设类项目 | 64 | 1,083.00 | 1,083.00 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 32.38 | 32.38 | 23.07 | 行政事业类项目 | 65 | 14,741.31 | 17,451.49 | 7,697.82 | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
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| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 |
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| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — |
| 12 |
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| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 21,613.10 |
| 13 |
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| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 5,051.35 |
| 14 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 3,099.86 |
| 15 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 6,979.89 |
| 16 |
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| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 |
| 17 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 |
| 18 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 |
| 19 |
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| 十九、住房保障支出 | 55 | 40.76 | 40.76 | 40.76 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 6,482.00 |
| 20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 |
| 21 |
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| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 |
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| 22 |
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| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 |
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| 23 |
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| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 |
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| 本年收入合计 | 24 | 21,646.66 | 30,494.65 | 30,274.65 | 本年支出合计 | 83 | 28,067.24 | 32,977.13 | 21,613.10 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 6,420.58 | 2,482.48 | 2,482.48 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | 基本支出结转 | 27 | — | — | 167.27 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 2,315.20 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | 经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 |
| 30 |
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| 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 11,144.03 |
| 31 |
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| 基本支出结转 | 90 | — | — | 427.35 |
| 32 |
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| 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 10,716.68 |
| 33 |
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| 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 |
| 34 |
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| 总计 | 36 | 28,067.24 | 32,977.13 | 32,757.13 | 总计 | 95 | 28,067.24 | 32,977.13 | 32,757.13 | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 财决01-1表 | 编制单位:搜狐体育直播警察学院 |
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| 金额单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏 次 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,596.66 | 25,444.65 | 25,444.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 8,761.93 | 8,761.93 | 0.00 | 10,194.63 | 10,194.63 | 0.00 | 9,767.28 | 9,767.28 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 7,334.25 | 7,334.25 | 0.00 | 8,514.95 | 8,514.95 | 0.00 | 8,474.23 | 8,474.23 | 0.00 |
| 3 |
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| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 1,427.68 | 1,427.68 | 0.00 | 1,679.68 | 1,679.68 | 0.00 | 1,293.05 | 1,293.05 | 0.00 |
| 4 |
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| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 14,255.31 | 14,255.31 | 0.00 | 17,732.49 | 17,732.49 | 0.00 | 7,015.82 | 7,015.82 | 0.00 |
| 5 |
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| 五、教育支出 | 35 | 22,944.10 | 22,944.10 | 0.00 | 27,846.19 | 27,846.19 | 0.00 | 16,719.27 | 16,719.27 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 1,083.00 | 1,083.00 | 0.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
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| 六、科学技术支出 | 36 | 32.38 | 32.38 | 0.00 | 32.38 | 32.38 | 0.00 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 13,172.31 | 13,172.31 | 0.00 | 16,649.49 | 16,649.49 | 0.00 | 7,015.82 | 7,015.82 | 0.00 |
| 7 |
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| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 |
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| 8 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 |
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| 9 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 |
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| 10 |
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| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 |
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| 11 |
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| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 |
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| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 5,051.35 | 5,051.35 | 0.00 |
| 13 |
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|
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 1,890.75 | 1,890.75 | 0.00 |
| 14 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 3,422.89 | 3,422.89 | 0.00 |
| 15 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
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| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 6,418.11 | 6,418.11 | 0.00 |
| 19 |
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|
| 十九、住房保障支出 | 49 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 |
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| 21 |
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| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 |
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| 22 |
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| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 |
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| 23 |
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| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 |
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| 本年收入合计 | 24 | 16,596.66 | 25,444.65 | 25,444.65 | 本年支出合计 | 77 | 23,017.24 | 23,017.24 | 0.00 | 27,927.13 | 27,927.13 | 0.00 | 16,783.10 | 16,783.10 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 23,017.24 | 23,017.24 | 0.00 | 27,927.13 | 27,927.13 | 0.00 | 16,783.10 | 16,783.10 | 0.00 |
| 25 |
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| 78 |
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| 78 |
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| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 6,420.58 | 2,482.48 | 2,482.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,144.03 | 11,144.03 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,144.03 | 11,144.03 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 6,420.58 | 2,482.48 | 2,482.48 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.35 | 427.35 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.35 | 427.35 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,716.68 | 10,716.68 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,716.68 | 10,716.68 | 0.00 |
| 29 |
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| 82 |
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| 82 |
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| 总计 | 30 | 23,017.24 | 27,927.13 | 27,927.13 | 总计 | 83 | 23,017.24 | 23,017.24 | 0.00 | 27,927.13 | 27,927.13 | 0.00 | 27,927.13 | 27,927.13 | 0.00 | 总计 | 83 | 23,017.24 | 23,017.24 | 0.00 | 27,927.13 | 27,927.13 | 0.00 | 27,927.13 | 27,927.13 | 0.00 | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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| 财决03表 | 编制单位:搜狐体育直播警察学院 |
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| 金额单位:万元 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 30,274.65 | 25,444.65 | 0.00 | 4,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | 公共安全支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20402 | 公安 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040201 | 行政运行 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 | 教育支出 | 30,226.09 | 25,396.09 | 0.00 | 4,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20502 | 普通教育 | 30,226.09 | 25,396.09 | 0.00 | 4,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050205 | 高等教育 | 30,226.09 | 25,396.09 | 0.00 | 4,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210203 | 购房补贴 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 支出决算表 |
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| 财决04表 | 编制单位:搜狐体育直播警察学院 |
| 2017年度 |
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| 金额单位:万元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 21,613.10 | 13,915.28 | 7,697.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 | 教育支出 | 21,549.27 | 13,874.52 | 7,674.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20502 | 普通教育 | 21,549.27 | 13,874.52 | 7,674.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050205 | 高等教育 | 21,549.27 | 13,874.52 | 7,674.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206 | 科学技术支出 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20604 | 技术研究与开发 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060402 | 应用技术研究与开发 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210203 | 购房补贴 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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详见附件内容: 2017年度收入支出决算表(信息公开).xls
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