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2015年度收入支出决算报表
新闻来源: 发布日期:2016-10-10 10:47:51 浏览次数:次
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搜狐体育直播警察学院收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位:搜狐体育直播警察学院 |
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2015年度 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
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1 |
2 |
3 |
栏次 |
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4 |
5 |
6 |
栏次 |
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7 |
8 |
9 |
一、财政拨款收入 |
1 |
80,072,600.00 |
119,669,809.30 |
119,669,809.30 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
98,040,000.00 |
103,275,360.00 |
99,629,730.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
78,340,000.00 |
83,575,360.00 |
88,608,998.13 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
19,700,000.00 |
19,700,000.00 |
11,020,731.87 |
三、事业收入 |
4 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
2,874,600.00 |
3,474,605.91 |
2,874,605.91 |
二、项目支出 |
63 |
82,209,400.00 |
116,596,304.00 |
57,421,332.55 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
174,555,400.00 |
212,524,123.59 |
150,558,066.64 |
基本建设类项目 |
64 |
10,830,000.00 |
10,830,000.00 |
10,830,000.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
113,400.00 |
313,374.50 |
89,010.00 |
行政事业类项目 |
65 |
71,379,400.00 |
105,766,304.00 |
46,591,332.55 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
2,271,000.00 |
3,071,400.00 |
3,071,400.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
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|
11 |
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|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
157,051,062.55 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
70,586,645.82 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
26,728,234.92 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
24,760,667.16 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
435,000.00 |
488,160.00 |
457,980.00 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
34,975,514.65 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
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|
22 |
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|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
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|
23 |
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|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
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|
本年收入合计 |
24 |
110,072,600.00 |
149,669,809.30 |
149,669,809.30 |
本年支出合计 |
83 |
180,249,400.00 |
219,871,664.00 |
157,051,062.55 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
70,176,800.00 |
70,201,854.70 |
70,201,854.70 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
597,400.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
69,604,454.70 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
62,820,601.45 |
|
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
3,645,630.00 |
|
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
59,174,971.45 |
|
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
总计 |
36 |
180,249,400.00 |
219,871,664.00 |
219,871,664.00 |
总计 |
95 |
180,249,400.00 |
219,871,664.00 |
219,871,664.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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— 1 — |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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财决01-1表 |
编制单位:搜狐体育直播警察学院 |
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2015年度 |
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金额单位:元 |
收 入 |
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支 出 |
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|
支 出 |
|
|
|
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|
|
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|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
|
|
调整预算数 |
|
|
决算数 |
|
|
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
|
|
调整预算数 |
|
|
决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏
次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏
次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
80,072,600.00 |
119,669,809.30 |
119,669,809.30 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、基本支出 |
54 |
80,670,000.00 |
80,670,000.00 |
|
85,905,360.00 |
85,905,360.00 |
|
82,259,730.00 |
82,259,730.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
|
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费 |
55 |
65,370,000.00 |
65,370,000.00 |
|
70,605,360.00 |
70,605,360.00 |
|
71,820,370.86 |
71,820,370.86 |
|
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
56 |
15,300,000.00 |
15,300,000.00 |
|
15,300,000.00 |
15,300,000.00 |
|
10,439,359.14 |
10,439,359.14 |
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
2,874,600.00 |
2,874,600.00 |
|
3,474,605.91 |
3,474,605.91 |
|
2,874,605.91 |
2,874,605.91 |
|
二、项目支出 |
57 |
69,579,400.00 |
69,579,400.00 |
|
103,966,304.00 |
103,966,304.00 |
|
44,791,332.55 |
44,791,332.55 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
144,555,400.00 |
144,555,400.00 |
|
182,524,123.59 |
182,524,123.59 |
|
120,558,066.64 |
120,558,066.64 |
|
基本建设类项目 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
113,400.00 |
113,400.00 |
|
313,374.50 |
313,374.50 |
|
89,010.00 |
89,010.00 |
|
行政事业类项目 |
59 |
69,579,400.00 |
69,579,400.00 |
|
103,966,304.00 |
103,966,304.00 |
|
44,791,332.55 |
44,791,332.55 |
|
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,271,000.00 |
2,271,000.00 |
|
3,071,400.00 |
3,071,400.00 |
|
3,071,400.00 |
3,071,400.00 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
55,353,757.53 |
55,353,757.53 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
26,146,862.19 |
26,146,862.19 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
21,404,928.18 |
21,404,928.18 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
24,145,514.65 |
24,145,514.65 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
435,000.00 |
435,000.00 |
|
488,160.00 |
488,160.00 |
|
457,980.00 |
457,980.00 |
|
其他支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
76 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
80,072,600.00 |
119,669,809.30 |
119,669,809.30 |
本年支出合计 |
77 |
150,249,400.00 |
150,249,400.00 |
|
189,871,664.00 |
189,871,664.00 |
|
127,051,062.55 |
127,051,062.55 |
|
本年支出合计 |
77 |
150,249,400.00 |
150,249,400.00 |
|
189,871,664.00 |
189,871,664.00 |
|
127,051,062.55 |
127,051,062.55 |
|
|
25 |
|
|
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78 |
|
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|
|
|
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|
|
78 |
|
|
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|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
70,176,800.00 |
70,201,854.70 |
70,201,854.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
|
|
62,820,601.45 |
62,820,601.45 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
|
|
62,820,601.45 |
62,820,601.45 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
70,176,800.00 |
70,201,854.70 |
70,201,854.70 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
|
|
3,645,630.00 |
3,645,630.00 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
|
|
3,645,630.00 |
3,645,630.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
|
59,174,971.45 |
59,174,971.45 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
|
59,174,971.45 |
59,174,971.45 |
|
|
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
150,249,400.00 |
189,871,664.00 |
189,871,664.00 |
总计 |
83 |
150,249,400.00 |
150,249,400.00 |
|
189,871,664.00 |
189,871,664.00 |
|
189,871,664.00 |
189,871,664.00 |
|
支出总计 |
83 |
150,249,400.00 |
150,249,400.00 |
|
189,871,664.00 |
189,871,664.00 |
|
189,871,664.00 |
189,871,664.00 |
|
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
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|
收入决算表 |
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|
财决03表 |
|
编制单位:搜狐体育直播警察学院 |
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2015年度 |
|
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|
金额单位:元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
149,669,809.30 |
119,669,809.30 |
0.00 |
30,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
145,367,649.30 |
115,367,649.30 |
0.00 |
30,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
145,350,049.28 |
115,350,049.28 |
0.00 |
30,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
145,350,049.28 |
115,350,049.28 |
0.00 |
30,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
17,600.02 |
17,600.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
17,600.02 |
17,600.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,071,400.00 |
3,071,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,071,400.00 |
3,071,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3,071,400.00 |
3,071,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
430,760.00 |
430,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
430,760.00 |
430,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
430,760.00 |
430,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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—1 — |
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支出决算表 |
|
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|
财决04表 |
编制单位:搜狐体育直播警察学院 |
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
157,051,062.55 |
99,629,730.00 |
57,421,332.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
2,874,605.91 |
0.00 |
2,874,605.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
1,974,605.91 |
0.00 |
1,974,605.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,974,605.91 |
0.00 |
1,974,605.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
150,558,066.64 |
96,100,350.00 |
54,457,716.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
150,511,877.12 |
96,100,350.00 |
54,411,527.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
150,511,877.12 |
96,100,350.00 |
54,411,527.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20599 |
其他教育支出 |
46,189.52 |
0.00 |
46,189.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
46,189.52 |
0.00 |
46,189.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
89,010.00 |
0.00 |
89,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
89,010.00 |
0.00 |
89,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060402 |
应用技术研究与开发 |
89,010.00 |
0.00 |
89,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3,071,400.00 |
3,071,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,071,400.00 |
3,071,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
3,071,400.00 |
3,071,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
457,980.00 |
457,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
457,980.00 |
457,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
457,980.00 |
457,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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—1 — |
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—1 — |
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